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La integración de Fenosa en Gas Natural eleva los beneficios del grupo un 13,1% en el 2009

La cifra de negocio de Gas Natural creció un 9,9% en el 2009, hasta sumar 14.879 millones, en tanto que el beneficio bruto de explotación, o ebitda, alcanzó los 3.937 millones, un 53,5% más, debido principalmente a la incorporación de Unión Fenosa. En términos proforma, el ebitda alcanzaría los 4.816 millones frente a los 4.800 millones en el año anterior.

A pesar de la contracción de la demanda energética y del "severo" descenso de los precios de la electricidad en España, Gas Natural destacó que el crecimiento de las actividades reguladas y los niveles de eficiencia conseguidos en la gestión de la cartera global han permitido mantener los resultados operativos en niveles similares al año anterior.

Las inversiones en el 2009 ascendieron a un total 15.696 millones, de los que 13.813 millones se destinaron a comprar el 80,5% de Unión Fenosa. Las materiales fueron de 1.767 millones, un 65,4% más respecto al año anterior debido a la incorporación de las que tenía la eléctrica, principalmente en generación y distribución de electricidad.

La deuda financiera neta a 31 de diciembre del 2009 alcanzó los 20.916 millones y situó el ratio de endeudamiento en el 63,2%.

Si se descuenta el déficit de tarifa (1.267 millones) y la venta de activos ya formalizados pero que se esperan liquidar en el primer semestre de este año (entre ellos activos de distribución de gas en Madrid y de generación de electricidad en México, que suman 1.685 millones) la deuda neta ajustada se situaría en 17.964 millones, que representa un ratio de endeudamiento del 59,6%.

Respecto a la integración de Unión Fenosa, Gas Natural señaló que las sinergias inicialmente previstas de 215 millones en costes y de 75 millones en ingresos se han revaluado en 260 millones en costes y 90 millones en ingresos, con la previsión de su consecución a partir del 2011 reafirmada.

Los ahorros en inversiones recurrentes debido a la operación conjunta entre Gas Natural y Unión Fenosa ascienden a los 200 millones anuales, frente a los 100 millones previstos inicialmente.

Asimismo, Gas Natural destacó que el proceso de integración sigue avanzando según lo previsto y se ha concretado la estructura organizativa en todo el ámbito de la organización, en línea con la prioridad estratégica de alcanzar la integración de las compañías con éxito.

La actividad de distribución de gas y electricidad, tanto en España como en el exterior, supuso el 54,3% del ebitda total. En España, el ebitda de distribución de gas fue de 927 millones, 41 millones más que en el ejercicio anterior, pese a haber cesado la actividad de suministro a tarifa.

Las ventas de la actividad regulada de gas en España, que agrupa el suministro de gas a tarifa hasta el 30 de junio del 2008 y los servicios de acceso de terceros a la red (ATR), tanto de distribución de gas como de transporte secundario, ascendieron a 229.585 GWh, con un descenso del 15%.

Los servicios de distribución y transporte secundario para el acceso de terceros a la red (ATR) disminuyeron un 10,3%, debido al descenso de la actividad industrial desde el último trimestre del 2008, y alcanzaron los 229.559 GWh.

La red de distribución se incrementó en 2.119 kilómetros durante el 2009 hasta alcanzar los 50.697 kilómetros, lo que supone un aumento del 4,4%. La empresa inició el suministro en 33 nuevos municipios durante el año pasado.

Gas Natural contaba, a 31 de diciembre del 2009, con 5,95 millones de puntos de suministro en España, un 1,9% más que en el ejercicio anterior.